弊社では、事業拡大および組織体制の成長に伴い、業務の透明性および健全性をより一層高めるため、内部監査・チェック体制の強化を継続的に実施しております。
具体的には、営業活動・契約締結・顧客対応・個人情報管理など、リスクが生じやすい業務プロセスを対象に、定期的な内部監査および運用状況の確認を行っております。
監査においては、社内ルールやマニュアルに基づいたチェックだけでなく、実際の業務フローや記録内容を確認し、形骸化を防ぐ体制を構築しています。
また、監査結果については、経営層を含めた関係部署へ共有し、指摘事項や改善点が発生した場合には、是正措置および再発防止策の策定・実行までを一連のプロセスとして管理しています。
これにより、単発の確認に終わらせることなく、組織全体の業務品質向上につなげております。
弊社では、内部監査・チェック体制を「問題発見のための仕組み」ではなく、「安心して事業を継続・拡大するための基盤」と位置づけています。
今後も体制の見直し・強化を継続し、法令遵守および高い倫理観に基づいた事業運営を徹底してまいります。